fr:user_guide:advanced:renverser_une_facture_en_perte

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 Si tous les produits sont taxables, le calcul se base sur la valeur avant taxe.  Autrement, inscrivez une ligne avec le produit Perte ayant le total des produits taxables, et une ligne avec les produits non taxables, et cliquez sur le bouton Taxes et sélectionnez **aucune taxe**. Si tous les produits sont taxables, le calcul se base sur la valeur avant taxe.  Autrement, inscrivez une ligne avec le produit Perte ayant le total des produits taxables, et une ligne avec les produits non taxables, et cliquez sur le bouton Taxes et sélectionnez **aucune taxe**.
 </WRAP> </WRAP>
-  * Sélectionnez le même paiement utilisez durant la facturation à perte si vous n'avez pas produit de rapport de taxe.  Autrement, utilisez **Compte Fournisseur**+  * Sélectionnez le même paiement utilisé dans la facture à perte si vous n'avez pas produit de rapport de taxe.  Autrement, utilisez **Compte Fournisseur**
   * Sauvegardez la dépense   * Sauvegardez la dépense
-  * Si vous avez choisi **Compte fournisseur**. Dans la section Opération, effectuer un paiement à un fournisseur. +  * Si vous avez choisi **Compte fournisseur**, dans la section **Opération**effectuez un paiement à un fournisseur. 
-  * Choisissez le fournisseur que vous avez utilisé pour la dépense.+  * Choisissez le fournisseur que vous avez mis pour la dépense.
   * Inscrivez le paiement en date de la facture en perte.   * Inscrivez le paiement en date de la facture en perte.
  
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  • Dernière modification : 2022/02/23 15:39
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